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索 引 号 00316801x/201708-00001 信息分类:
内容分类 各部门预决算 发布日期 2017/8/31
发布机构 财政局 生成日期:
生效时间 废止时间:
名  称 共青团界首市委员会2016年部门决算情况
文  号 关 键 词
共青团界首市委员会2016年部门决算情况
一、部门主要职能
    1.根据党在各个时期的路线、方针、政策,围绕市委市政府的中心工作,按照上级团委的要求,拟定全市共青团工作计划。
    2.落实党建带团建的要求,及时向市委汇报团的工作,积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局,扩大团的组织覆盖面。
    3.对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育,引导团员、青年提高思想政治觉悟,做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
   4.指导全市少先队的工作,协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员;对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育,培养其成为“四有”新人。
    5.加强团的基层组织建设和各项规章制度建设,协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党;负责团费的收缴、管理和使用。
    6.负责召开全市团员代表大会,并指导基层开好团员大会、团员代表大会。
    7.调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相应对策,开展各种健康有益的活动。
    8.参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作,对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。
    9.代表青少年利益,维护青少年的合法权益。组织青少年积极参与社会管理和民主监督,促进民主与法制建设。
    10.负责指导管理全市青年组织和青年社团组织工作。
    11.加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作,全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。
    12.积极探索创建青少年活动阵地,加强对青少年活动阵地的管理、使用,努力增强自身能力和服务青少年的功能。
    13.完成市委市政府和上级团委交办的其他工作。
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,共青团界首市委员会2016年度部门决算,与预算比较,没有发生增减。
    纳入共青团界首市委员会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:  

序号

单位名称

1

共青团界首市委员会本级

 

    三、共青团界首市委员会2016年度部门决算说明
    (一)2016年度收入支出决算情况说明
    2016年度收入总计80.05万元(含年初结转结余),支出总计80.05万元(含年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少56万元,降低69%,主要原因:一是收到社会各界爱心捐款较去年有所减少;二是皖北青年小额贷款贴息资金直接拨付至财政局通过中银富登银行代发户打卡发放至创业青年。
    (二)2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计61.64万元,其中:财政拨款收入45.40万元,占73.65%;其他收入16.24万元,占26.35%。
    (三)2016年度支出决算情况说明
    本年支出合计70.37万元,其中:基本支出42.08万元,占59.8%;项目支出28.29万元,占40.2%。
    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
    2016年度财政拨款收入总计49.96万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计49.96万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1.96万元。主要原因:我委新增公务员一名,人员工资增加。
    (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
    1.财政拨款收入决算总体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款收入45.40万元,占本年收入的73.65%,一般公共预算财政拨款收入增加6.6万元,增长15.15 %。主要原因单位人员工资调整等。
    2.财政拨款支出决算总体情况
    2016年度财政拨款支出48.16万元,占本年支出的 68.44 %。与2015年相比,财政拨款支出增加4.76万元,增长10.97%。主要原因一是我委新增公务员一名,人员工资增加;二是机关运行经费标准有所提高;三是18个乡镇街道办事处工作经费较上年度略有增加。
    3.财政拨款支出决算具体情况
    2016年度财政拨款支出年初预算为31.61万元,支出决算为48.16万元,完成年初预算的152 %。决算数大于预算数的主要原因一是筹备阜阳市少先队标准化建设现场会活动事宜花费;二是筹备界首市首届创业沙拉相关活动事宜;二是拍摄系列微电影《兄弟》等。其中基本支出19.87万元,占41.26 %;项目支出28.30万元,占 58.76 %。具体情况如下:
    (1)“一般公共服务”2016年度决算48.16万元,比2015年度增加4.76 万元,增长10.97%,主要原因:一是我委新增公务员一名,人员工资增加;二是筹备阜阳市少先队标准化建设现场会活动事宜花费等;三是18个乡镇街道办事处工作经费较上年度略有增加。
    (2)“社会保障和就业”2016年度决算0万元,我单位无离退休人员支出。
    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2016年度财政拨款基本支出19.86万元,其中人员经费19.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费0.24万元,主要包括:办公费等。
    (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
    共青团界首市委员会2016年度没有政府性基金收入和支出。
    (八)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费。
    2016年度共青团界首市委员会机关运行经费 0.24万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
    2.政府采购情况。
    2016年度共青团界首市委员会政府采购支出总额0万元。 
    3.国有资产占有使用情况。
    截止到2016年12月31日,共青团界首市委员会无车辆、无大型设备。  
    4.预算绩效管理工作开展情况
    2016年,共青团界首市委员会没有开展预算绩效管理工作。
    (九)名词解释
    1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
    2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

/UserData/UploadFile/file/20170901/20170901103649754975.XLS  (团市委2016部门决算