• OA办公系统
  • 用户名
  • 密码
您当前所在位置是: 首页 > 界首市人民政府(办公室) > 年度财政预决算 > 各部门预决算
索 引 号 00316801x/201708-00001 信息分类:
内容分类 各部门预决算 发布日期 2017/8/31
发布机构 财政局 生成日期:
生效时间 废止时间:
名  称 界首市信访局2016年部门决算情况
文  号 关 键 词
界首市信访局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和阜阳市委、市政府有关信访工作的方针、政策,处理人民群众和境外人士给市委、市政府及市委、市政府领导的信(电)件和中央、省、阜阳市有关部门交办的信访件,接待人民群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府领导反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和要求;综合分析信访信息,开展调查研究,为市委、市政府制定政策、措施提出建议。

(二)承办市委、市政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示件的落实情况;向乡、镇、办事处和市直有关部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;负责信访工作领导责任制、责任追究制等信访工作制度的实施。

(三)负责征集、筛选人民群众的建议,为市委、市政府决策提供参考。   

(四)协调处理和督查有关地方和部门的重要信访问题;协调处理和督查群众越级集体上访及异常、突发性信访事件;协调处理和督查乡、镇、办事处和市直机关各部门的信访工作。   

(五)指导全市信访业务工作;研究、起草有关信访工作的文件;编纂信访工作的政策和法规;负责信访工作的宣传;总结推广乡、镇、办事处和市直机关各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。   

(六)组织实施全市信访工作目标管理的考核、奖惩;了解并掌握全市信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导信访部门办公自动化建设。   

(七)承办市委、市政府以及市委、市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,界首市信访局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,户数没有增减。

序号

单位名称

1

市信访局本级

2

局属事业单位市信访接待中心

三、信访2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

325.86

一、一般公共服务支出

414.70

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

35.30

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

46.06

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

361.16

本年支出合计

460.76

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

125.12

     年末结转和结余

25.53

总计

486.29

总计

486.29

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

361.16

325.86

0.00

0.00

0.00

0.00

35.30

201

一般公共服务支出

311.47

276.17

0.00

0.00

0.00

0.00

35.30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

311.47

276.17

0.00

0.00

0.00

0.00

35.30

2010301

  行政运行

101.44

101.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

210.03

174.73

0.00

0.00

0.00

0.00

35.30

208

社会保障和就业支出

49.70

49.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

49.70

49.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

49.70

49.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

公开03表

编制单位:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

460.76

266.70

194.06

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

414.70

220.64

194.06

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

414.70

220.64

194.06

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

93.84

93.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

320.86

126.80

194.06

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.06

46.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

46.06

46.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

46.06

46.06

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

325.86

一、一般公共服务支出

287.89

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

46.06

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

325.86

本年支出合计

333.96

年初财政拨款结转和结余

19.32

年末财政拨款结转和结余

11.23

一般公共预算财政拨款

19.32

政府性基金预算财政拨款

0.00

合计

345.19

合计

345.19

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:

金额单位:万元

科目

编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

19.32

0.00

19.32

325.86

151.13

174.73

333.96

139.90

194.06

11.23

11.23

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

19.32

0.00

19.32

276.17

101.44

174.73

287.89

93.84

194.06

7.60

7.60

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

19.32

0.00

19.32

276.17

101.44

174.73

287.89

93.84

194.06

7.60

7.60

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

101.44

101.44

0.00

93.84

93.84

0.00

7.60

7.60

0.00

0.00

2010308

信访事务

19.32

0.00

19.32

174.73

0.00

174.73

194.06

0.00

194.06

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

49.70

49.70

0.00

46.06

46.06

0.00

3.63

3.63

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

49.70

49.70

0.00

46.06

46.06

0.00

3.63

3.63

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

49.70

49.70

0.00

46.06

46.06

0.00

3.63

3.63

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

91.09

302

商品和服务支出

2.75

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

56.70

30201

  办公费

2.75

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

34.38

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

46.06

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

46.06

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

137.15

公用经费合计

2.75

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、信访2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计486.29万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计460.76万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少19.11、44.64万元,降低3.78%8.83%,主要原因:一是2016年度公车收回,车辆运行费减少;二是三公经费开支压缩;三是进京赴省值班、接劝返经费减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计361.16万元,其中:财政拨款收入325.86万元,占90.2%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入35.3万元,占9.8%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计460.76万元,其中:基本支出266.7万元,占57.9%;项目支出194.06万元,占32.1%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计345.19万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计345.19万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少54.41万元,降低13.6%

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入325.86万元,占本年收入的94.4%,一般公共预算财政拨款收入减少49.36万元,降低15.1%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出333.96万元,占本年支出的96.7%。与2015年相比,财政拨款支出减少46.24万元,降低12.16%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为207.88万元,支出决算为333.96万元其中基本支出139.9万元,占41.9%;项目支出194.06万元,占58.1%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出。年初预算为172.34万元,支出决算为287.89万元

2.2.社会保障和就业支出。年初预算为35.54万元,支出决算数位46.06万元

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出139.9万元,其中人员经费137.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费公用经费2.75万元,主要包括:办公费

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

界首市信访局2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度安徽省界首市信访局机关运行经费83万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度安徽省信访局政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占有使用情况。

   (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,市信访局按照指向明确、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金83万元。全年共组织对4个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金83万元。评价结果显示,均达到预期目标。